为进一步规范和加强集团及下属各子公司财务管理工作,近日,集团监事会率监事审计办对集团及所属9家子公司开展了财务综合检查及工会经费收支专项检查。
此次检查主要围绕国有资产保值增值情况、企业经营情况、 财务收支、“三公”经费、工会经费等方面进行检查。结合财务核算、财务管理、支付审批、会计档案等有关方面的规范要求。对检查发现的问题提出了建议,并督促限时整改。
后期,监事审计办将按监事会要求加大财务管理工作检查力度,坚持尺度不变、节奏不松,全力促进集团财务管理工作的规范,保障国有资产安全完整。